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秒速牛牛彩票登录宁波市行政审批管理办公室2

日期:2018-10-16 20:57

  1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、规章及政策;研究提出全市推进行政审批制度改革和公共资源市场化配置改革的建议意见;组织制定全市行政审批服务和公共资源交易相关管理制度

  2.负责市级行政审批和相关服务工作的组织、协调、管理、监督和考核;指导县(市)区行政审批制度改革工作

  3.负责市级公共资源市场化配置工作的组织、协调、管理、监督和考核;指导县(市)区公共资源市场化配置工作

  4.指导和推进全市行政审批服务和公共资源交易平台建设;负责市行政服务中心日常管理和服务保障

  6.会同市发改委建立联合办理制度,组织推进基本建设项目联合办理会商会审

  8.负责市综合评标专家库的组建和运行管理,牵头负责评标专家的公开征聘工作

  从预算单位构成看,宁波市行政审批管理办公室汇总部门决算包括:本级决算、所属市招标投标监督管理中心、市公共资源交易中心、市政府采购中心、市行政服务保障中心单位决算

  宁波市行政审批管理办公室2017年度收入合计5,370.57万元,占总收入97.04%,包括财政拨款收入5,365.40万元(其中,一般公共预算4,577.71万元,政府性基金预算787.69万元),占96.95%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入5.17万元,占0.09%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

  宁波市行政审批管理办公室2017年度支出合计5,377.10万元,其中基本支出2,320.91万元,占43.16%;项目支出3,056.19万元,占56.84%;经营支出0万元,占0%

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,547.19万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出131.05万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出197.15万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出527.42万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出186.59万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出787.69万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元

  按支出用途分类,包括人员支出2,080.35万元,日常公用支出240.56万元,项目支出3,056.19万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,577.63万元,政府性基金预算支出787.69万元,其他各类支出11.78万元

  宁波市行政审批管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出4,577.63万元,与上年决算相比,增加2659.63万元,增长138.67%。支出具体情况如下

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为728.57万元,2017年决算为826.75万元,完成年初预算的113.48%,主要用于办机关人员工资及日常办公运行。决算数大于预算数的主要原因是人员经费年中追加和历年结余资金的弥补使用

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为562.00万元,2017年决算为927.31元,完成年初预算的165%,主要用于市审管办行政审批制度改革和“最多跑一次”改革新政策新措施的落实,以及市行政服务中心日常运行及保障、公共资源交易平台建设及运行保障、市综合评标专家库运行管理、重大项目审批代办服务等支出。决算数大于预算数的主要原因:部分政府采购项目合同跨年,需结转至第二年支付,及建设工程项目年中追加

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2017年年初预算为19.57万元,2017年决算为32.19万元,完成年初预算的164.49%,主要用于下属行政服务保障中心人员工资及日常办公运行的基本支出。决算数大于预算数的主要原因是人员经费年中追加和历年结余资金的弥补使用

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)。2017年年初预算为461.01万元,2017年决算为494.50万元,完成年初预算的107.26%,主要用于下属政府采购中心人员工资及日常办公运行的基本支出。决算数大于预算数的主要人员经费年中追加和历年结余资金的弥补使用

  5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2016年年初预算为1255万元,2017年决算为1254.92万元,完成年初预算的99.99%,主要用于市行政服务中心综合运管经费及下属市政府采购中心的项目支出,决算数与预算数基本持平

  6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为131.05万元,完成年初预算的 %,主要用于行政服务中心管理服务保障系统一期项目的支出。决算数大于预算数的主要原因是项目合同跨年,上年项目资金结转到本年支出

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算1.73万元,2017年决算为0.80万元,完成年初预算的46.24%主要用于办机关及下属事业单位开支的离退休支出。决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动支出减少

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为133.81万元,2017年决算为135.01万元,完成年初预算的100.90%,主要用于办机关及下属事业单位的基本养老保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数的增加

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为53.54万元,2017年决算为53.67万元,完成年初预算的100.24%,主要用于办机关及下属事业单位职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数的增加

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为26.88万元,2017年决算为7.68万元,完成年初预算的28.57%,主要用于下属事业单位其他离退休方面的支出。决算数小于预算数的主要原因是退休人员其他支出减少

  11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。2017年年初预算为476.9万元,2017年决算为525.91万元,完成年初预算的110.28%,主要用于下属事业单位建设工程招标投标监督管理等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要人员经费年中追加和历年结余资金的弥补使用

  12.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.26万元,完成年初预算的 %,主要用下属事业单位人员支出和日常公用支出以及建设工程招投标市场管理等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是历年结余资金的弥补使用

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为163.51万元,2017年决算为181.94万元,完成年初预算的111.27%,主要用于办机关及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加及公积金基数增加

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为4.24万元,2017年决算为4.65万元,完成年初预算的109.67%,主要用于按房改政策规定的标准,办机关及下属事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加

  宁波市行政审批管理办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,962.13万元,其中

  1、工资福利(类)支出1537.02万元,主要包括基本工资252.94万元、津贴补贴193.12万元、奖金380.07万元、其他社会保障缴费86.23万元等

  2、对个人和家庭的补助(类)支出206.14万元,主要包括离休费0万元、退休费9.21万元、住房公积金181.94万元、购房补贴0万元、提租补贴4.66万元等

  3、商品和服务(类)支出208.97万元,主要包括办公费18.41万元、物业管理费0万元、取暖费0万元、水电费0万元、公务用车运行维护费4.27万元等

  4、其他资本性(类)支出10.01万元,主要包括办公设备购置10.01万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为876.40万元,2017年决算为787.69万元,完成年初预算的89.88%,决算数于小于预算数的主要原因是下属市公共资源交易中心工程建设交易服务费收入少于年初预算数,且较多集中在年底,为确保收支平衡,支出决算少于年初预算

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48.90万元,支出决算为38.06万元,完成预算的77.82%,其中:因公出国(境)费支出决算为15.38万元,完成预算的91.03%;公务用车购置及运行费支出决算为4.27万元,完成预算的47.46%;公务接待费支出决算为18.40万元,完成预算的80.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格执行有关规定,控制“三公”经费支出

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加18.09万元,增长90.59%,其中

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算15.38万元,比上年决算数增长203.95%。要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公出国(境)的任务增加

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计6人次

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算18.40万元,比上年决算数增长(或下降)64.29%。主要用于接待上级及全国各地行政服务中心来访考察等支出。增加的主要原因是接待全国各地来访考察的人数和批次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待164批次,累计1,604人次

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.27万元,比上年决算数增长14.78%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.27万元,主要用于办机关及各下属事业单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。增加的主要原因是原市发改委所属重点工程建设招标投标办公室和原市住建委所属建设工程招标投标管理办公室于2016年6月合并组建为宁波市招标投标监督管理中心,经市财政批准,原宁波建设工程招标投标管理办公室所属工会注销,其名下1辆公务用车转让至宁波市招标投标监督管理中心;下属市公共资源中心名下1辆公务用车划转至下属市行政服务保障中心,由政府性基金拨款的公务用车转为一般公共预算财政拨款的公务用车

  2017年度宁波市行政审批管理办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出138.55万元,比上年度增加34.35万元,增长32.97%,主要原因是2017年为完善公共资源交易平台建设,组织了全市综合库评标专家和投标市场相关主体培训,导致培训费较上年有所增加

  2017年度宁波市行政审批管理办公室本级及所属各单位政府采购支出总额545.46万元,其中:政府采购货物支出288.51万元、政府采购工程支出254.06万元、政府采购服务支出2.89万元。授予中小企业合同金额542.09万元,占政府采购支出总额的99.38%。其中,授予小微企业合同金额3.37万元,占政府采购支出总额的0.62%

  截至2017年12月31日,宁波市行政审批管理办公室本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

  (1)2017年度宁波市行政审批管理办公室0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出

  4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

  5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金

  6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

  7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

  9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(政府办公厅)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出

  10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

  11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出

  16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理:指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴